我校召开第九届党委审计委员会第二次会议


时间:2025-03-28   浏览:10

3月27午,我校在301会议室召开第九届党委审计委员会第二次会议。党委书记、校长、审计委员会主任吴兵成,党委副书记、审计委员会副主任兰亚明,委员会各成员单位主要负责人参加了会议。会议由兰亚明主持。

会上,校长吴兵成指出审计工作的目的是严肃财经纪律,加强宏观控制和管理,促进财务收支的真实性、合法性和效益性。要通过关注重点领域和重点岗位,及时发现问题及时纠偏,以高质量审计监督护航学校高质量发展。针对做好今后一段时期和2025审计工作强调了三点要求:强化政治引领,精准护航发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终保持审计工作的政治属性,坚定扛起政治责任,党委决策部署到哪里,审计监督就跟进到哪里。把开展重大政策措施、战略规划推进落实情况审计,作为内部审计服务保障中心工作的具体行动;把推动防范化解重大风险摆在更加突出位置,紧盯与学校发展息息相关的重大项目安排、大额资金使用等重大事项和基建维修、招标采购等重点领域,确保内部审计与学校中心工作“同向发力”、与学校发展需求“相对接”。要增强透过现象看本质、透过外在抓内涵的本领,深入揭示和分析问题背后的机制缺陷和管理漏洞,提出精准地审计意见和建议,在促进学校高质量发展中做出贡献。二要攻坚审计覆盖,靶向提质增效近年来,受客观因素影响,审计业务类型主要集中于工程审计、经济责任审计等常规审计类型“全覆盖”、“高质量”要求尚存差距。下一步,审计部门要聚焦主责主业,优化审计方法,积极探索开展新型业务审计,深入开展研究型审计,聚焦重点领域、重大事项、重要环节开展精准审计。例如,加强对重大政策措施落实情况的审计,检查责任部门是否按照目标要求开展工作,是否存在落实不到位的情况都可纳入审计范围,持续跟踪问效加强过程监督跟进,确保大方向不跑偏、重点措施无疏漏、关键环节“不脱档”。三要贯通监督合力闭环结果应用各成员单位对内部审计发现的问题要高度重视,以刀刃向内的决心,积极探索建立协同监督机制。通过结果共用、定期会商、跟踪检查、考核问责等整改长效机制,不折不扣抓好整改落实,提升内审监督效能。建立健全内审成果运用机制,审计部门加强与纪检监察、党委巡察、组织人事、财会监督等监督力量的贯通协同,将内审结果及整改情况与干部考核、奖惩、任免等挂钩,充分发挥审计的威慑作用。

党委副书记兰亚明就进一步落实好本次会议精神提出三点要求:一是与会成员要认真学习领会习近平总书记对审计工作的指示精神;二是审计部门要对2025年拟开展经济责任审计项目计划(草案)进行完善;三是各成员单位要切实做好配合、协同和联动,运用好审计成果。

会上,党委副书记兰亚明传达了习近平总书记对审计工作的指示精神2025年江苏省审计工作会议精神。全体委员听取了《36365线路检测中心2024年审计工作报告》和《关于10位中层干部离任交接核查结果的报告》,审议了《36365线路检测中心2025年审计工作计划》(草案)和《36365线路检测中心2024-2026年经济责任审计项目安排》(草案)。


党委书记、校长、审计委员会主任吴兵成讲话


党委副书记、审计委员会副主任兰亚明主持会议


会议现场


文字:刘艳

图片:孙利华

审核:王淑娜