36365线路检测中心2017年度收支决算总表
发布者:财务处发布时间:2018-09-27浏览次数:502
| | | | | | | 收入支出决算总表 |
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| | | | | | | | | | | | | | 财决01表 |
编制单位:36365线路检测中心 | | | | | | | 2017年度 | | | | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
一、财政拨款收入 | 1 | 296886600 | 431631300 | 431631300 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0 | 40800 | 40800 | 一、基本支出 | 60 | 268420000 | 294500687.97 | 294500687.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 71551000 | 71551000 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 61 | 221607600 | 241239738.62 | 241239738.62 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 12400000 | 12400000 | 三、国防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 62 | 46812400 | 53260949.35 | 53260949.35 |
三、事业收入 | 4 | 44342400 | 49958803.3 | 49958803.3 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 63 | 97640000 | 184642283.15 | 184642283.15 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 140588000 | 171012219.1 | 171012219.1 | 基本建设类项目 | 64 | 0 | 0 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0 | 212200 | 212200 | 行政事业类项目 | 65 | 97640000 | 184642283.15 | 184642283.15 |
六、其他收入 | 7 | 14596700 | 9580516.2 | 9580516.2 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 186417500 | 220075015.41 | 220075015.41 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 四、经营支出 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 479142971.12 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 169925930.09 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 114857384.5 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 118376324.81 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0 |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 39054500 | 39054400 | 39054400 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 75983331.72 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 79 | — | — | 0 |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 48748336.61 | 48748336.61 | | 80 | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | | 81 | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | | 82 | | | |
本年收入合计 | 24 | 355825700 | 503570619.5 | 503570619.5 | 本年支出合计 | 83 | 366060000 | 479142971.12 | 479142971.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 84 | — | — | 3903039.14 |
年初结转和结余 | 26 | 10234300 | 78761135.78 | 78761135.78 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0 |
基本支出结转 | 27 | — | — | 7484400 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0 |
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 71276735.78 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 3903039.14 |
经营结余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | 0 |
| 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | 0 | 103188784.16 | 99285745.02 |
| 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | 1593906.82 |
| 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 97691838.2 |
| 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | 0 |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
总计 | 36 | 366060000 | 582331755.28 | 582331755.28 | 总计 | 95 | 366060000 | 582331755.28 | 582331755.28 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | |
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